常德市第一人民醫(yī)院
2022年部門決算公開
目 錄
第一部分 常德市第一人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
常德市第一人民醫(yī)院
概況
一、部門職責(zé)
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年,是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院,是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院,功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。核批編制床位1800張,實際開放2545張。年總診療226.13萬人次,出院病人10.57萬人次。主要職責(zé)是:
(1)作為全市唯一的綜合型三級甲等公立醫(yī)院,承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
(2)經(jīng)市人民政府和有關(guān)部門批準,與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體,推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
(3)承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育(住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn))和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
(4)開展援疆援藏、援外、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
(5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生健康委下達的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
常德市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位,設(shè)25個黨政管理機構(gòu)、3個群團組織、7個黨總支、49個臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室,全部納入決算編制范圍。
黨政管理機構(gòu)分別是院辦公室、黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、人力資源部、宣傳科、醫(yī)務(wù)部、護理部、科教部、運營管理部、門診部、醫(yī)院感染及傳染病管理科、法務(wù)部、財務(wù)部、后勤保障部、基建辦、設(shè)備管理科、醫(yī)保辦、信息中心、醫(yī)療安全辦、事業(yè)發(fā)展部、保衛(wèi)科、預(yù)防保健科、內(nèi)審科、離退休人員管理服務(wù)科、招標管理中心;群團組織分別是:工會、女工委、團委;黨總支分別是:內(nèi)科、外科、門診、藥檢、機關(guān)、行政、離退休干部職工黨總支。
臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室分別是:心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病內(nèi)科、內(nèi)分泌科、血液科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、老年醫(yī)學(xué)科、全科醫(yī)學(xué)科、慢病管理中心、普通外科、神經(jīng)外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、燒傷整形科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、兒科、感染科、中西醫(yī)結(jié)合科、急診科、120急救中心、生殖醫(yī)學(xué)中心、口腔科、皮膚性病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、健康管理中心、醫(yī)療美容科、醫(yī)學(xué)遺傳科、藥劑科、醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲科、病理科、核醫(yī)學(xué)科、輸血科、高壓氧科、營養(yǎng)科、心電生理科、腦電生理科、病友服務(wù)中心、基因檢測中心。
(二)決算單位構(gòu)成
常德市第一人民醫(yī)院2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本單位無所屬二、三級預(yù)算單位,故2022年部門決算編制范圍的為常德市第一人民醫(yī)院本級。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計294618.27萬元。與上年相比,增加59007.12萬元,增長25.04%。支出總計290149.11萬元。與上年相比,增加24895.45萬元,增長9.39%。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計294618.27萬元,其中:財政撥款收入45150.64萬元,占15.33%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入230189.60萬元,占78.13%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入19278.03萬元,占6.54%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計290149.11萬元,其中:基本支出246662.42萬元,占85.01%;項目支出43486.69萬元,占14.99%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計為45150.64萬元,與上年相比,增加40531.99萬元,主要是2022年新增專項債2億元和省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金2億元;支出44814.33萬元,與上年相比,增加28080.38萬元,增長167.80%,主要是使用專項債資金支付停車場及配套項目、急救婦兒中心綜合大樓工程款。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12918萬元,占本年支出合計的4.45%,與上年相比,增加9009.63萬元,增長230.52%,主要是因為加大了基礎(chǔ)建設(shè)投入。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12918萬元,主要用于以下方面:201一般公共服務(wù)支出4.80萬元,占0.04%;206科學(xué)技術(shù)支出57.15萬元,占0.44%;208社會保障和就業(yè)支出12.90萬元,占0.10%;210衛(wèi)生健康支出12843.16萬元,占99.42%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1940萬元,支出決算數(shù)為12918.00萬元,完成年初預(yù)算的665.88%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.80萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出(類)基礎(chǔ)研究(款)自然科學(xué)基金(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.38萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.96萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
4、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為27.18萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
5、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.05萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
6、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.59萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.41萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.49萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
9、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)
年初預(yù)算為1790萬元,支出決算為1897.17萬元,完成年初預(yù)算的105.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是上級資金撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
10、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為399.92萬元,完由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
11、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.92萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
12、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1625.60萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
13、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為149.15萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
14、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)
年初預(yù)算為150萬元,支出決算為971.52萬元,完成年初預(yù)算的647.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn),二是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。
15、衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.88萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn)。
16、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7795萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2096.82萬元,其中:
人員經(jīng)費616.90萬元,占基本支出的29.42%,主要包括基本工資、對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費1479.92萬元,占基本支出的70.58%,主要包括專用材料費等。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入20000萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15992.77萬元;支出31896.33萬元,其中基本支出0萬元,項目支出31896.33萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4096.44萬元。具體情況如下:
1、其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15903.56萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是上級資金和其他主管部門撥付,未納入我院市本級資金預(yù)算。。
2、其他支出(類)其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15992.77萬元,由于年初預(yù)算數(shù)為零,無法計算支出決算占年初預(yù)算的百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是財政上年余額結(jié)轉(zhuǎn)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出,本單位為事業(yè)單位,因此機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費13.70萬元,用于召開各類學(xué)術(shù)年會等支出;開支培訓(xùn)費155.18萬元,用于開展緊缺人才等相關(guān)培訓(xùn);2022年本單位開支節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門/單位2022年度政府采購支出總額23934萬元,其中:政府采購貨物支出17443.40萬元、政府采購工程支出505.30萬元、政府采購服務(wù)支出5985.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額14826.89萬元,占政府采購支出總額的61.95%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4000萬元,占政府采購支出總額的16.71%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛19輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車16輛、其他用車3輛,其他用車主要是公務(wù)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備42臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備147臺(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
我院根據(jù)主管部門要求開展2022年度整體支出績效評價工作,形成了《常德市第一人民醫(yī)院2022年度部門整體支出績效自評報告》。
第四部分
名詞解釋
一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
二、項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
三、“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其它費用。
五、財政撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
六、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
七、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
八、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
第五部分 附件
2022年度常德市第一人民醫(yī)院
整體支出績效自評報告
一、基本情況
(一)機構(gòu)、人員構(gòu)成
常德市第一人民醫(yī)院創(chuàng)建于1898年,是湖南省首家西醫(yī)醫(yī)院,是湘西北地區(qū)唯一的綜合性三級甲等公立醫(yī)院、湖南省四大區(qū)域醫(yī)療中心之一,功能涵蓋醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等。醫(yī)院核批編制床位1800張,實際開放2545張。年總診療226.13萬人次,出院病人10.57萬人次,手術(shù)量4.66萬臺次。設(shè)25個黨政管理機構(gòu),3個群團組織,7個黨總支,49個臨床業(yè)務(wù)和醫(yī)技科室。共有59個病區(qū),72個護理單元。
共有在職職工3104人,其中衛(wèi)技人員2834人。高級職稱人員620人,雙一流碩博士達到138人,其中博士19人。引進國內(nèi)頂尖高校和海歸醫(yī)學(xué)博士3人。在職攻讀博士研究生66人。
(二)單位主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健等服務(wù),同時通過提高科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)等方面的綜合水平,全方位為人民提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
(三)財務(wù)情況
2022年年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)18023.21萬元,當(dāng)年實現(xiàn)財政撥款收入45150.64萬元,財政撥款支出44814.33萬元,主要是資本性支出-房屋建筑物構(gòu)建支出39522.27萬元,主要用于停車場及配套項目、急救婦兒中心綜合大樓等項目的修建,年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)18359.51萬元,主要是區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金和專項債未使用完畢。
(四)績效目標
1.部門績效總目標
省內(nèi)領(lǐng)先、全國百強,加強與中南大學(xué)合作,力爭3—5年內(nèi)綜合實力接近或達到湘雅醫(yī)學(xué)院直屬醫(yī)院水平,努力建設(shè)現(xiàn)代化的省級區(qū)域醫(yī)療中心醫(yī)院,打造全國知名的地市級標桿醫(yī)院。
2.年度部門績效目標
國家三級公立醫(yī)院績效考核進入全國150名以內(nèi)。醫(yī)療收入達25.6億元,有效收入占比達61.9%,門診收入占比36%以上。完成總診療190萬人次,平均住院日下降至8天。甲級病歷率≥98%,大型設(shè)備檢查陽性率≥85%。院感發(fā)生率≤5%,無院感暴發(fā)事件。日間手術(shù)臺次翻一番。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)2096.82萬元,主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、專用材料費等。
(二)項目支出情況
本年度一般公共預(yù)算財政項目支出決算數(shù)10821.18萬元。其中一般公共服務(wù)支出4.80萬元,科學(xué)技術(shù)支出57.15萬元,社會保障和就業(yè)支出12.90萬元,衛(wèi)生健康支出10746.34萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本年度政府性基金預(yù)算支出31896.33萬元,其中基本支出0萬元,項目支出31896.33萬元,主要用于停車場及配套項目、急救婦兒中心綜合大樓的修建。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我單位2022年無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
(一)龍頭地位更加凸顯。省級區(qū)域醫(yī)療中心醫(yī)院正式確立,中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院附屬常德醫(yī)院掛牌。三級公立醫(yī)院績效考核穩(wěn)居全省前列。成為全市唯一一家省清廉醫(yī)院建設(shè)培樹點。承辦泛洞庭湖地區(qū)中心醫(yī)院管理論壇,我院管理創(chuàng)新推動高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)驗做法廣受好評。
(二)學(xué)科建設(shè)實現(xiàn)歷史性突破。神經(jīng)外科獲批國家臨床重點??平ㄔO(shè)項目,實現(xiàn)國字號學(xué)科“零”的突破。27個??偏@評省臨床重點??萍敖ㄔO(shè)項目,??平ㄔO(shè)成果創(chuàng)歷史之最。
(三)人才引培取得重大進展。高層次人才儲備數(shù)量快速增長,截至2022年底,全院高級職稱人員已達620人,雙一流碩博士達到138人,其中博士19人,2022年引進國內(nèi)頂尖高校和海歸醫(yī)學(xué)博士3人。在職攻讀博士研究生66人。人才工作受省衛(wèi)健委推介,在全市人才工作會議上作典型發(fā)言。
(四)爭資爭項成果豐碩。年內(nèi)到位省級區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)資金2.06億元、政府專項債2億元,爭取國家貼息貸款9000多萬元,為推進醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。
(五)典型引路形成示范帶動。成功培樹一批國家省市先進工作者、勞動模范和抗疫先鋒等,內(nèi)分泌科主任甘勝蓮當(dāng)選全國人大代表、獲評全省“最美醫(yī)生”,“組團式”援藏獲國家衛(wèi)健委表彰。
七、存在的問題
(一)部分指標成為發(fā)展瓶頸。CMI值、技術(shù)服務(wù)性收入占比、每百名衛(wèi)生技術(shù)人員科研項目經(jīng)費、微創(chuàng)手術(shù)占比、四級手術(shù)占比和門診收入占比存在較大差距。
(二)質(zhì)量管控不夠理想。核心制度落實不夠到位,醫(yī)療行為有待規(guī)范,病歷質(zhì)量普遍不高,醫(yī)療糾紛時有發(fā)生。智慧醫(yī)療、智慧管理和智慧服務(wù)功能有待完善,與臨床需求還有差距。
(三)隊伍建設(shè)還需加強。少數(shù)干部職工敬畏意識、開拓精神、工作執(zhí)行力和集體榮譽感等還有待提升。
八、下一步改進措施
(一)量質(zhì)并重拓業(yè)務(wù),開創(chuàng)全新的醫(yī)院運營格局
做大總量,一是進一步做強核心業(yè)務(wù),以急救婦兒大樓投用為契機,打造以我院為龍頭的湘西北區(qū)域急救中心,做大做強院前急救、婦產(chǎn)、生殖醫(yī)學(xué)、兒童保健和醫(yī)學(xué)檢驗等業(yè)務(wù),爭創(chuàng)常德市婦兒醫(yī)學(xué)中心。以神經(jīng)外科、胸心血管外科、神經(jīng)內(nèi)科、腫瘤科、血液科等科室示范帶動,實現(xiàn)器官移植、骨科、心血管內(nèi)科、兒科等科室業(yè)務(wù)大幅增長。二是努力挖掘潛力業(yè)務(wù)。全面挖掘關(guān)節(jié)外科、胃腸外科、血管介入、呼吸介入、消化內(nèi)鏡、心臟康復(fù)和盆底康復(fù)等業(yè)務(wù)。保持腦電生理、醫(yī)學(xué)遺傳和眼視光中心業(yè)務(wù)增長勢頭。建設(shè)宮腔鏡診療中心和宮頸病變診療中心,提升婦產(chǎn)科診療水平。三是加快培育業(yè)務(wù)增長點。啟動肝臟移植和肺移植工作。大力發(fā)展牙周、正畸、修復(fù)和預(yù)防保健等口腔醫(yī)學(xué)。籌建青少年兒童心理健康中心和睡眠心理健康管理中心。組建“治未病”中心,院內(nèi)特色中醫(yī)藥制劑突破20個品種,并實現(xiàn)量的翻番。四是擴大區(qū)域輻射面。以創(chuàng)傷中心為重點建設(shè)好“五大中心”,加快遠程影像會診中心建設(shè)。各專科深入各區(qū)縣市指導(dǎo)宣講,做大做實專科聯(lián)盟,積極開展遠程會診。
(二)創(chuàng)新驅(qū)動強???,打造強大的核心競爭引擎
高質(zhì)量發(fā)展離不開強有力的??浦?,要將專科建設(shè)作為一項“硬核工程”來抓,不斷提升醫(yī)院核心競爭力。全院所有科室要扎實練好醫(yī)療基本功,夯實醫(yī)療基礎(chǔ),確?;颊呖吹煤貌?,爭創(chuàng)百姓放心專科。所有??泼鞔_學(xué)科帶頭人和發(fā)展階段目標,認真制定施工表、路線圖。科主任牽頭對標國內(nèi)標桿醫(yī)院,明確主攻方向,尋找差距,補齊短板,高位謀劃和快速推動各專科建設(shè)進程。每個專科都要力爭成為湘西北地區(qū)最好的???。
(三)突破瓶頸興科教,擴大廣泛的區(qū)域輻射影響
進一步濃厚科研氛圍,全面掀起科研創(chuàng)新熱潮。各科室和病區(qū)主任要帶頭抓科研,以科室為主體,爭取更多科研平臺、更高人均科研經(jīng)費、更多高水平論文和更多科技進步獎。鼓勵各科室設(shè)立科研助理,引入競爭機制,在條件成熟的科室中增設(shè)3~5名院級科研主任。修訂完善科研獎勵和考核辦法,強化重點課題攻關(guān),組織一批潛力科室積極申報國家級、省級科研平臺。發(fā)揮臨床藥物試驗優(yōu)勢,力爭各??迫采w。力爭國家自然科學(xué)基金項目、科研成果轉(zhuǎn)化實現(xiàn)“零”的突破。
(四)聚焦卓越優(yōu)服務(wù),打造貼心的人民滿意醫(yī)院
堅持“以病人為中心”,將“卓越服務(wù)”打造成為醫(yī)院的靚麗名片,努力建設(shè)政府放心、人民滿意醫(yī)院。
進一步改善服務(wù)態(tài)度。高度重視窗口服務(wù)、導(dǎo)診導(dǎo)醫(yī)服務(wù)等,強化醫(yī)患溝通、儀表儀態(tài)培訓(xùn)。持續(xù)深化“老年友善機構(gòu)”創(chuàng)建活動,打造老年服務(wù)品牌。評選年度“卓越服務(wù)之星”,繼續(xù)打造志愿者服務(wù)品牌。
進一步優(yōu)化服務(wù)流程。繼續(xù)圍繞“門診不久等、住院不等床、檢查不過夜、最多跑一次”目標,進一步優(yōu)化就診流程。不斷完善住院準備中心工作機制,強化“全院一張床”協(xié)調(diào)。
進一步減輕就醫(yī)負擔(dān)。落實醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九項準則”,推進依法執(zhí)業(yè),不超范圍診療;堅持合理檢查、合理用藥、合理治療,切實緩解患者“看病貴”問題。積極爭取工會、民政、紅會等機構(gòu)支持,加大對困難患者群體幫扶力度。進一步落實國家藥品耗材集中帶量采購、醫(yī)療保險政策,推動耗材價格大幅度下降,更多造?;颊摺?/span>
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我單位高度重視此項績效自評工作,積極落實主體責(zé)任,切實加強了組織領(lǐng)導(dǎo),按照績效評價相關(guān)制度規(guī)定,明確了具體責(zé)任人,認真開展自評,撰寫了此份績效評價報告,確??冃ё栽u工作順利實施,并將按照要求進行信息公開,對存在的問題積極整改
十、其他需要說明的情況
無
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